柳井市議会 2022-02-25 03月07日-01号
次に、2点目として、主要収支の増減理由についてでございます。 運航収益については、旅客運賃、手荷物運賃、自動車航送運賃、貨物運賃、郵便・信書便航送料及び雑収入が減収となりました。運航収益全体では、前期比709万6,644円の減額となっております。減収の主な要因は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で島民の外出が抑制され、また、帰省客等、島外からの利用者が減少したことによるものであります。
次に、2点目として、主要収支の増減理由についてでございます。 運航収益については、旅客運賃、手荷物運賃、自動車航送運賃、貨物運賃、郵便・信書便航送料及び雑収入が減収となりました。運航収益全体では、前期比709万6,644円の減額となっております。減収の主な要因は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で島民の外出が抑制され、また、帰省客等、島外からの利用者が減少したことによるものであります。
次に、2点目として、主要収支の増減理由についてでございます。 運行収益につきましては、郵便・信書便航送料が増収となり、旅客運賃、手荷物運賃、自動車航送運賃、貨物運賃及び雑収入が減収となりました。 運航収益全体では、前期比922万1,166円の減額となっています。
まず、決算全般では、人件費について、退職手当、期末手当、時間外勤務手当などの増減理由や保育士報酬の減少理由について、市町村合併に伴う地方交付税漸減の影響について合併当初の減少見込みと実際の減少額との比較等の質疑がありました。 また、地方交付税等の財源確保のため、引き続き国、県に要望していくことや、職員のワークライフバランスの実現についての意見がありました。
次に、2点目として、主要収支の増減理由についてでございます。 運行収益については、手荷物運賃及び自動車航送運賃が増収となり、旅客運賃、貨物運賃、郵便・信書便航送料及び雑収入が減収となりました。 運航収益全体では、前期比807万1,288円の減額となっております。 減収の主な要因は、定期検査がなく、雑収入に定期検査の準備金を繰り入れなかったことによるものでございます。
そのほか、農林水産業費県補助金、消防費負担金等、前年度との比較において予算額の増減理由についての確認を行っております。 次に、歳出についてであります。 まず、総務費では、広報費において、萩ケーブルネットワーク株式会社では、本年2月末に設立された新会社である萩テレビ株式会社との間で、3月4日に事業承継を行うとし、基本合意の締結がなされたとの報告を受けたところであります。
次に、2点目として、主要収支の増減理由についてでございます。 運航収益については、郵便・信書便航送料及び雑収入が増収となり、旅客運賃、手荷物運賃、自動車航送運賃及び貨物運賃が減収となりました。 運航収益全体では、前期比24万1,603円の増額となっております。 増収の主な要因は、定期検査の準備金を取り崩して、雑収入に繰り入れたことによるものでございます。
執行部からの説明の後、委員より、放課後児童クラブ管理運営事業の臨時職員賃金の増減理由についてただしたのに対し、執行部より、当初予算の算定においては放課後児童クラブを全開所日に午後7時まで延長がなされ、かつ全資格を持つ支援員の単価で積算しており、これを運営実績に基づいて減額したと答弁。
執行部からの説明の後、委員より、放課後児童クラブ管理運営事業の臨時職員賃金の増減理由についてただしたのに対し、執行部より、当初予算の算定においては放課後児童クラブを全開所日に午後7時まで延長がなされ、かつ全資格を持つ支援員の単価で積算しており、これを運営実績に基づいて減額したと答弁。
2、主要収支の増減理由について。 運航収益については、自動車航送運賃及び雑収入が増収となり、旅客運賃、手荷物運賃、貨物運賃及び郵便・信書便航送料が減収となりました。運航収益全体では、前年期比129万4,343円の増収となっています。 増収の主な要因は、工事関係車両の利用が、前年期と比較して増加したことによるものであります。
その他、看護師給と看護師手当の増減理由やその他医業収益の内訳等についての質疑がありましたが、質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、認定第2号については、全会一致で認定すべきものと決しました。 次に、認定第3号、平成28年度光市介護老人保健施設事業決算についてを議題といたしました。
その他、看護師給と看護師手当の増減理由やその他医業収益の内訳等についての質疑がありましたが、質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、認定第2号については、全会一致で認定すべきものと決しました。 次に、認定第3号、平成28年度光市介護老人保健施設事業決算についてを議題といたしました。
次に、運行収益の増減理由といたしましては、旅客運賃、手荷物運賃、自動車航送運賃、雑収入が増収となり、貨物運賃、郵便信書便航送料が減収となっております。運行収益全体では、前年期比546万8,170円の増加となっております。
「土地増減明細等の増減理由として台帳精査とあるが、台帳精査に至った経過と増減の内容は」との問いに対し、「今後の公会計制度を見据え、各財産を各課が管理している公有財産台帳と突き合わせを行っている。その結果、台帳に未計上のものを計上したり、分類がえ等を行った。実際に土地の面積の増減があったわけではない」との答弁がありました。 次に、生活バス路線維持対策について。
主要収支の増減理由といたしましては、運航収益につきましては、自動車航送運賃及び貨物運賃が増収となり、旅客運賃、手荷物運賃、郵便・信書便航送料及び雑収入が減収となっております。運航収益全体では、前年期比1,068万7,124円の減少となります。 減収の主な要因は、船舶定期検査準備金からの繰入れを、当期においては実施しなかったことによります雑収入の減収であります。
また、経常収支比率に限らず、数値が大きく変動している項目につきましては、増減理由なども解説をして記載をしているところではございます。
また、経常収支比率に限らず、数値が大きく変動している項目につきましては、増減理由なども解説をして記載をしているところではございます。
主要収支の増減理由につきましては、運航収益については、手荷物運賃収入及び雑収入が増収となり、旅客運賃収入、自動車航送運賃収入、貨物運賃収入及び郵便・信書便航送料が減収となりました。 運航収益全体では、前年度を472万2,947円上回りました。
そのほか、各交付金の増減理由及び収納対策等の質疑が交わされ、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号平成25年度萩市国民健康保険事業(直診勘定)特別会計予算であります。 予算額は、歳入歳出、それぞれ、7億3,760万円を計上し、前年度予算と比較し、1,890万円の増額となっております。
収支の増減理由については、運航収益につきましては、旅客運賃収入、手荷物運賃収入、自動車航送運賃収入、貨物運賃収入及び郵便航送料がそれぞれ増収となり、雑収入が減収となりました。 運航収益全体では、266万465円前年度を上回りました。
これを見て、どれだけ予算が要求され、それに対して一次審査はこれだけで増減理由はこういう理由であるということがはっきり書かれている。こういう先進地が関市のホ―ムページより抜粋ですけどございます。 このような形で、予算編成過程をやはり公開していくことで、市民との情報の共有ということが必要であります。